মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

৪ নং পাঁচুপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট

অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ইং

খাতের নাম

পরবর্তী অথর্ বছরের বাজেট(টাকা)

 

নিজেস্ব তহবিল অন্যান্য তহবিল     মোট

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা)

পরবর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত(টাকা)

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

১০০

 

 

 

ব্যাংকে জমা

৫৯,৯০০

 

 

 

৩৬,৬৯৭

মোট প্রারম্ভিক জের

৬০,০০০

 

৬০,০০০

৩০,০০০

৩৬,৭০৫

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

৩,১৫,০০০

 

৩,১৫,০০০

২,৩০,০০০

১৪,৭১৩৩

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

১,০০০০০

 

১,০০০০০

১,০০০০০

৫৫,৮০০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৭০,০০০

 

৭০,০০০

৭০,০০০

৭২,৪০০

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

৫,০০০

 

৫,০০০

১০,০০০

৯২০

সম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

 

৪,৬৪,৬৭০

৪,৬৪,৬৭০

৪,৬৪,৬৭০

৫,৬১,৬১২

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ

 

৩,০০০০০

৩,০০০০০

২,০০০০০

এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান

 

২,০০০০০

২,০০০০০

২,০০০০০

সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকার থেকে বরাদ্দ

 

১৬,০০০০০

১৬,০০০০০

১৬,০০০০০

১৩,০৫,০৪১

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি

 

৩৪,০০০০০

৩৪,০০০০০

 

১৯,৩০,৫৬২

অন্যান্য প্রাপ্তি

১,০০০০০

২,৫০,৬৩৪

৩,৫০,৬৩৪

৩,৭৫,৬৩৪

৪৬,২১৪

মোট প্রাপ্তি

৬,৫০,০০০

৬২,১৫,৩০৪

৬৮,৬৫,৩০৪

৩২,৮০,৩০৪

৪১,৫৬,৩৮৭

 

 

চলমান

অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ইং

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

 

 
 
 

নিজেস্ব তহবিল ও অন্যান্য তহবিল   মোট

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা)

পূবৃবর্তি অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)

ব্যয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপনা ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

২,২৪,৩০০

১,৫৫,৭০০

৩,৮০,০০০

৩,৯৩,০০০

১,৪২,৯৭৫

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা

১,০৭,৭১৫

৩,২৩,১৪৫

৪,৩০,৮৬০

৪,১১,৯৬০

৪,১১,৯৬০

কর আদায় বাবদ ব্যয়

৬৩,০০০

 

৬৩,০০০

৪৬,০০০

২৯,৪৩০

প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী

৪৫,০০০

 

৪৫,০০০

৪০,০০০

২৪,৯৮৯

ডাক ও তার

 

 

 

বিদ্যুৎ বিল

৪৫,০০০

 

৪৫,০০০

৪৫,০০০

২৬,৮৬০

অফিস রক্ষনাবেক্ষন

২০,০০০

 

২০,০০০

২০,০০০

 

অন্যান্ন ব্যয়

১৯,৯৮৫

 

১৯,৯৮৫

২০,০০০

২,৪৪,৮৭৭

উন্নয়ন মুলক ব্যয়

 

 

 

৩২,৩৫,৬০৩

কৃষি প্রকল্প

৩০,০০০

২,৫০,০০০

২,৮০,০০০

২,১০০০০

 

স্বাস্থ ও পয়ঃনিস্কাশন

 

৩,৫০,০০০

৩,৫০,০০০

২,৫০,০০০

 

রাস্তা নির্মান ও মেরামত

২৫,০০০

৪৭,৮৬,৪৫৯

৪৮,১১,৪৫৯

১৬,৩০,০০০

 

গৃহ নির্মান ও মেরামত

 

 

 

 

 

শিক্ষা কর্মসূচি

২০,০০০

২,৫০,০০০

২,৭০,০০০

১,৫০,০০০

 

সেচ ও খাল

 

 

 

 

 

অন্যান্ন

৫০,০০০

১,০০০০০

১,৫০,০০০

১০,০০০

 

মোট ব্যয়

৬,৫০,০০০

৬২,১৫,৩০৪

৬৮,৬৫,৩০৪

৩২,২৫,৯৬০

৪১,১৬,৬৯৪

সমাপনী জের

 

 

 

৫৪,৩৪৪

 

 

 

 


Share with :

Facebook Twitter